根据哈财库字[2017]8号规定,现将2016年部门决算和“三公经费”信息公开如下:
一、本单位情况
(一)基本情况
1.主要职能。本局的工作任务和职能是县城的规划设计、测绘、房产交易、工程质量监督、工程质量监理、工程招投标、县城的市政工程和县城的园林绿化、国有土地上房屋征收补偿工作管理以及县城的基础设施管理工作;下乡完成乡村的富民安居抗震安居、村镇建设工作。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。编制人数40,其中行政编5人,事业编35人(房管所6人;园林绿化管理处7人;建设规划办公室4人;工程质量监督站4人;征收办2人;城市管理监察大队参照编12人)实有在职64人(其中:行政5人;事业参照7人;事业36人;临时工16人;离退休22人;遗属3人;援疆1人)。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。上年实有在职64人,今年66人。新增参照公务员2人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2015年预算收入3273万元,支出3273万元;2016年初预算安排收入7813.76万元,支出7520.84万元,与上年对比本年预算增加,增加的原因是项目建设增加
(二)收入支出预算执行情况
当年收入81569857.57元,支出75208428.76元;上年收入145135634.28元,支出163192492439.67元,与上年度对比收入支出减少,减少的主要原因(基本支出中人员工资增加,项目建设减少)
1.收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况,基本支出预算558万元,决算693万元;项目支出预算7813.76万元,决算7520.8万元。
(2)差异原因分析。2016年增加工程项目减少,基本支出增加的原因是基本支出中人员工资增加,上年经费结余较多。
2.重点经济分类支出执行情况
(1)三公经费支出情况:上年为157805.14元。今年为152821.36元。上年购置设备多,本年购置设备少,上年人均支出1835元,本年人均支出 1736元。
(2)会议费支出情况:上年2990元,本年2440元。经上年减少。(原因会议减少)
(三)年末结转和结余情况
基本支出结转和结余747247.49元,项目支出结转和结余2490945.69元。(污水处理项目、保障性住房支出、基础设施建设支出、生活垃圾处理项目)
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
项目支出需进行认真核对。
三、资产负债情况分析
2016年资产总额为363176197.38元,2016年资产总额为424182239.64元。2016年新办公设备及专用设备15619元、基础设施建设资产增加63995278.14元、银行存款增加(其他收入见表及项目结余)6301827.49元、其他应收款减少12914.95元(还借款)、其他应付款减少6575.97元。
四、三公经费支出情况:
三会经费支出15.34元。2120101行政运行接待费支出6.04万元,较上年减少0.19万元,降低4%;公务用车维护费2120101行政运行支出9.3万元,较上年减少2%。无出国费支出。因本年严格控制接待标准,节约开支。
五、本年度政府采购情况
2016年预算采购3383.397万元,实际采购2656.51万元其中:货物采购1000.56万元;工程采购1520.07万元;服务采购135.88万元。
六、绩效管理工作开展情况。
2016年共组织对2个重点项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10538742.43万元,占年初预算的32%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。




位访客